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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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    <entePubblicatore>Con.I.S.A.</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI APPLICATIVI SISS-WEB IN USO PRESSO IL CONSORZIO </oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA CASA PROTETTA</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE ASSISTENZIALI NS DEL ROCCIAMELONE DI BORGONE E GALAMBRA DI SALBERTRAND</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA A BENEFICIO DEGLI UTENTI </oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP SOC PG FRASSATI</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA UFF RIC PUBBLICO BUSSOLENO</oggetto>
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          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SERVIZI DI REVISIONE, COLLAUDO, SOSTITUZIONE E POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO E LORO ACCESSORI PRESSO SEDI E UFFICI CONSORTILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GPZ DI PEROTTO MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08545430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPZ DI PEROTTO MAURIZIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA PROTETTA</oggetto>
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          <codiceFiscale>00461540015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIODA AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DUCATO CZ405AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERVICE CARS BORGONE </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09069480011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE CARS BORGONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO BT 026LK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGIRò DOMENICO  F</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143930010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGIRò DOMENICO  F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>136.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO/MONTAGGIO/EQUILIBRATURA E RIMESSAGGIO PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PNEUS CENTER DI MASSERUT E C.SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06380180015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS CENTER DI MASSERUT E C.SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>686.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA PER UFFICI TRAMITE SCR PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER SEDI TERRITORIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.31</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI C/O CASA ALBERGO BORGONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORLA SERGIO LATTONIERE -IDRAULICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628540013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORLA SERGIO LATTONIERE -IDRAULICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO PER ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO FAMIGLIA PUNTO GIOVANI E SPORTELLI DI SCALOTO NELLE SC UOLE SUPERIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08104570018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHANGE COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08104570018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHANGE COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - MANUTENZIONE CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA STRUTTURA CASA PROTETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD610FA0A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VETRI PRESSO CASA PROTETTA DI SANT'AMBROGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05943290014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSOL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05943290014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSOL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FOTOCONDUTTORE PER STAMPANTI EPSN ACULASER C1100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09910030015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARATO MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09910030015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARATO MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z041D6D22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI CASA PROTETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09924020010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09924020010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1110AAFAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z8d10a1dad</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLI DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08545430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPZ DI PEROTTO MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08545430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPZ DI PEROTTO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ESEGUITI UFFICI INFORMA SERVIZI SUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05057320011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATO PATRIZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05057320011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATO PATRIZIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE VECCHI LETTORI E INSTALLAZIONE DEI NUOVI LETTORI PER PRESENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04827220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04827220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 5 TERMINALI LETTORI PER UFFICIO PRESENZE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04827220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04827220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DELLE BOLLATRICI C/O LE SEDI DEL CONSORZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUNTO DI ACCOGLIENZA SOCIO SANITARIO PASS E SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.G. FRASSATI COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.G. FRASSATI COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE DEI LOCALI "CASA PROTETTA" DI SANT'AMBROGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.G. FRASSATI COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.G. FRASSATI COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITà IN MATERIA PREVIDENZIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10421430017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREVIFORMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10421430017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREVIFORMA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20FCD81F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SUL "RISCHIO BASSO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08168580010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E QUALITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08168580010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E QUALITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MNUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO BT025LK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07443840017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRARDI AUTOMOBILI SUSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07443840017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRARDI AUTOMOBILI SUSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z710FA76CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ORDINATIVO MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10852890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI INZIRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10852890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI INZIRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z710FA76CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ORDINATIVO PER MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10852890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI INZIRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10852890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI INZIRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE0F8A4A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO BT024LK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10852890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI INZIRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10852890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI INZIRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>629.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920F84DE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERSONALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DATI POSTA ELETTRONICA SU NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D0F1D2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SU DUCATO DI SERVIZIO CZ405AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143930010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGIRò DOMENICO  F</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02143930010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGIRò DOMENICO  F</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO RILAVAZIONE FUMI C/O CASA ALBERGO BORGONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUERRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06959520013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143930010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGIRò DOMENICO  F</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143930010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGIRò DOMENICO  F</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>396.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE C/O STRUTTURE CONSOTILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI 4 TIMBRI PER UFFICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA 41 AURICOLARI PER CELLULARI DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI SU CENTRALE TERMICA CENTRO INTERSPAZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363670014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DAMONI GEOM. AUGUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z700DE1C1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARTA PER UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>886.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z710DE1586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO PER RISCALDAMENTO STRUTTURA CONSORTILE</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00461540015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIODA AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00461540015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIODA AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4179.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4179.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0DCD7F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N 41 CELLULARI DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13337170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2582.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2582.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0E997C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ORIGINALI – ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08421130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTOPIA TEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09910030015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARATO MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08421130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTOPIA TEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEAOE7559D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROROGA GESTIONE DEL CENTRO FAMIGLIA, DEL PUNTO GIOVANI E DEGLI SPORTELLI D’ASCOLTO NELLE SCUOLE SUPERIORI E NELLE AGENZIE FORMATIVE – PERIODO 10/04/2014 – 09/10/2014 A IL NODO – FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA C. S. C. S.,CON SEDE IN TOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08475700012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA CSCS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08475700012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA CSCS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30769.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>00997067FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROROGA GESTIONE SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “P. G. FRASSATI ” ONLUS, CON SEDE IN TORINO – STRADA DELLA PELLERINA N. 22/7, PER IL PERIODO 01/04/2014-30/09/2014 –CIG : 00997067FC ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOC PG FRASSATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOC PG FRASSATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0E0FA3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IL FASCICOLO DEL PERSONALE IN DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z820DCB43C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL cONSORZIO CIC</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93006790013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIC SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93006790013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIC SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PASS. AFFIDAMENTO AL GESTORE DI MAGGIORI PRESTAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOC PG FRASSATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165980018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP SOC PG FRASSATI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSORZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993320015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIC SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993320015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIC SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19979.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14285.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER SEDI TERRITORIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10999.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS PER AUTOVEICOLI A GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08038340017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IP DI MONDO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08038340017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IP DI MONDO SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO/EQUILIBRATURA E RIMESSAGGIO PENUMATICI AUTO DI SERVIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06380180015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS CENTER DI MASSERUT E C.SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06380180015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS CENTER DI MASSERUT E C.SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E0EA749E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE PER UFFICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06364890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANINETTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06364890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANINETTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PER UFFICI TRAMIRTE SCR PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>959.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>959.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0E997C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER UFFICI CONSORTILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08421130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTOPIA TEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08034710015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUICK SHOP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09910030015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARATO MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08421130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTOPIA TEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30E935ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSSITENZA TECNICA PROGRAMMA RILAVAZIONE PRESENZE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04827220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04827220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB60e55199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA N 3 LAMPADE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEI LOCALI DI STRUTTURA PER ANZIANI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02602160018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE DI BARITELLO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02602160018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE DI BARITELLO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>958.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40D4F225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>96020760011</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Con.I.S.A "Valle di Susa "</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FIRME DIGITALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993320015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIC SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993320015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIC SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>